知识编号: | 24267 | 问题版本: | 用友T3-用友通标准版 | 问题模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 解决方案: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 供应商变了 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 更新日期: | 2009-12-8 15:23:17 | 点击数: | 646 | 标题: | 供应商在发票和制单时不一致 | 问题现象: |
采购模块,采购发票0000000001表体显示的供应商为A公司,但在核算模块生成凭证时供应商却显示是B公司,导致生成分录时应付账款对应的是两家公司。
| 原因分析: | | 问题答案: | 导致该问题的原因是0000000001发票的代垫单位是B公司,如果有代垫单位的话软件最终制单确定的应付供应商是代垫单位的。
当在基础设置-单据设计-采购专用发票设计中将代垫单位表头项增加后,在0000000001发票即可看到代垫单位B供应商。
如果该业务没有代垫单位将该发票中的代垫单位取消即可。
|
|