知识编号: | 25757 | 问题版本: | 用友T6-企业管理软件5.1 | 问题模块: | 总账 | 所属行业: | 通用 | 解决方案: | 最终解决方案 | 关 键 字: | 总账与辅助账对账不平 | 适用产品: | T6系列 | 补 丁 号: | | 更新日期: | 2010-10-27 16:55:04 | 点击数: | 1255 | 标题: | 总账与辅助账对账不平 | 问题现象: | 总账与辅助账对账不平,应收账款辅助账的余额与总账不一致。
| 原因分析: | 分析应该是acc_ass辅助账表中应收账款的余额存在问题。经过仔细查询发现,以前月份有一张凭证应收账款挂了部门核算,询问客户,以前确实有一张凭证应收账款挂了部门核算,后来应收账款又强制性取消掉了部门核算。所以造成凭证记账时,在辅助账中形成了应收账款部门辅助账,因而在以前期间中,都会存在这条应收账款的部门辅助账纪录。 | 问题答案: | 第一种解决方法:反记账到这张做错凭证的期间,将这张凭证应收账款所挂的部门删除掉,然后再重新记账到当前月份。
第二种解决方法:在数据库中将acc_ass中应收账款部门辅助账的余额先累加到应收账款余额中,然后再应收账款中存在的部门辅助账纪录清除掉。然后在gl_accvouch中将做错凭证中的中的部门字段的纪录更新为NULL。
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