知识编号: | 31684 | 问题版本: | T3-用友通标准版10.8plus1 | 问题模块: | 采购管理 | 所属行业: | 通用 | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 采购 供应商 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 更新日期: | 2013/2/28 11:35:35 | 点击数: | 28 | 标题: | 供应商在发票和凭证上不一致 | 问题现象: | 采购发票的表头上,供应商选择的是A公司,在核算模块发票制单时,应付账款单位自动带出B公司,且不能修改 | 原因分析: | 代垫单位选择了B公司,制单时默认选择代垫单位 | 问题答案: | 方法一.打开采购发票,清除表头中的“代垫单位”
方法二.删除此张采购发票,重新填制,“代垫单位”不要填
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