知识编号: | 27702 | 问题版本: | 企管通专业版11.2 | 问题模块: | 销售管理 | 所属行业: | 通用 | 解决方案: | 临时解决方案 | 关 键 字: | 抹账 | 适用产品: | T3系列 | 补 丁 号: | | 更新日期: | 2011-11-19 22:26:55 | 点击数: | 209 | 标题: | 新一代如何处理应收抹账 | 问题现象: | 当有客户结算货款时,有抹零头的时候,怎样处理? 例如A客户某笔货款应收8000.28元,实际收款8000元视同客户结清全部货款。但是应收的立账金额是8000.28元,如何处理? | 原因分析: | 因为是赊销(应收)抹零,所以无法在做销货单时通过“总额分摊折扣”进行处理;那么这0.28元怎么体现呢?在新一代产品中,可以通过“收入单”的负数将其处理为应收账款的冲销。 | 问题答案: |
先要设置“收入名称”,如“应收抹账”;然后通过以下2种途径之一:
1.通过“现金银行”--“收入单”,录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);
2.如果需要与“销货单”关联,可以通过“销货单”--“工具”菜单项下的“收入单”功能录入负数抹零金额(如按示例,录入“-0.28”);
按以上处理后,对于A客户而言,原应收账款8000.28,货款收款8000,而“应收抹账”0.28,如此处理,应收账款的余额为0。
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